1. 目的:产品是公司生产实现的最终目的,也是公司实现效益的基本要素。为了管好产品,使产品的入库、贮存、销售在公司内有一套可行的、完整的管理程序,特制订产品管理规定。
2. 产品入库:
2.1. 生产形成的产品必须通过公司质检部门质检签证后,方可作为合格产品入库。产品入库需要包装的必须有标准的包装物包装,或按顾客订货的包装要求进行包装。
2.2. 产品入库时仓库管理员应准确清点数量,开具入库单时,除数量外还必须将产品的名称、型号、图号按质检部门认可的内容准确填写上,不得随意更改或省略。
2.3. 确保月计划的准确性,仓库管理员应按本月产品生产计划核查入库,对计划外产品必须拒绝入库。
3. 产品贮存:
3.1. 产品入库仓库管理员应按产品的品种、规格、型号、分别摆放,摆放时要有明确的界限,或设置必要的隔离物进行区分,每种产品的摆放区要加上该产品明显的标识,除标出产品的名称和型号外还要标出产品的入库、出库、存量情况。
3.2. 对入库的让步产品应单独的摆放,严格区分,明显标识,还要专项建帐,另行收发不得与合格产品混杂。
3.3. 产品摆放时不但要便利发货,还必须符合先进先出的原则。先出的产品要有明确的指示标向。
3.4. 对易损坏、变质的产品应有防护措施,并按适宜的时间进行检查。
3.5. 库房要清洁、整齐、美观,要经常检查库房安全,要有目的地配备防护设备,做好防盗、防火、防水、防霉烂。
4. 产品销售与出库:
4.1. 产品销售由公司每年确定各种产品的销售标准价格,通知销售公司,各分公司财务科遵守执行。
4.2. 经过公司批准的产品销售合同(协议),在产品销售时,价格及其他事项均按销售合同(协议)的条款执行。
4.3. “产品发货单”和产品销售发票由销售公司开具,经各分公司财务科收款盖章后仓库给予发货。
4.4. 赊销产品由经办人开具“产品发货单”同时填报“产品赊销审批单”,经批准后由销售公司部开出销售发票,各分公司财务科审核盖章,仓库给予发货。
4.5. 须按销售处理的送样产品,暂时无法确定价格,以及批准发货又有其他原因无法开具销售发票的,由经办人填报“产品赊销审批单”,经批准到各分公司财务科盖章后,可直接向仓库领取产品,仓库管理员将对经办人按临时领用进行挂帐,到月底尚未开票,仓库应编报到各分公司财务科备档。待价格确定后,再由经办人开具“产品发货单”和产品销售发票,经各分公司财务科盖章后,正式办理产品销售出库手续,并冲减对经办人的临时挂帐。
4.6. 不按销售处理的送样产品,中冷器一台、各种规格冷却器在五只以下由销售公司批准,超过五只的由公司批准,经各分公司财务科审核盖章后仓库给予发货。各分公司财务科可将此项费用列入销售费用支出。
4.7. 公司从外购入的物资(专用备件、原料、五金件等)出售应按销售办理,先由材料会计核定价格并加收不少于25%的税费。已由公司按产品直接定价的物资除外。
4.8. 为整机配套的外购件不单独计价,直接进入整机成本。不在整机装配零件单内的另加配件均按外购物资销售处理。
4.9. 产品用作抽检、解剖、试验等用途,由经办人填报“产品试验申请单”,常规性的由主管部门负责人审批,非常规性的由主管部门负责人审核,公司分管负责人审批。各分公司财务科将产品成本列入管理费支出。
4.10. 产品调价经办人必须填报“产品调价审批单”,经总经理或其授权代理人批准方可执行,未经签批的,开票、收款、入帐等经办人员都有责任拒办。
4.11. “产品发货单”,“产品调价审批单”的开具和填报时,必须填写发出产品的规格、型号、图号、数量、单位、单价、金额,要求内容完整、准确、清楚,不得有涂改现象,对已涂改又无资财部加盖的更正章,仓库管理员必须拒绝发货。
5. 产品退库:
5.1. 因质量或其他原因必须退库的产品,由市场部填写“顾客投诉处理表”,同退回产品一起送质检部门鉴定,经质检部门检验可以返库的产品,仓库管理员才能办理入库或调换。对鉴定报废的产品送废品库入库。
5.2. 顾客因质量退货,不再要求补发产品的,经办人应向顾客要回原开具的销售发票,由公司重新开票,或请顾客返开红字发票冲减退货产品的数量及金额。
5.3. 如顾客同意按退货数量调换产品,仓库管理员可凭“产品发货单”,已鉴定批准的“顾客投诉处理表”及“废品入库单”重新补发报废数量的产品。财务对因质量报废补发的产品作管理费支出。
5.4. 产品因质量问题须包换、包赔的配件,由经办人填报“顾客投诉处理表”经批准后随同“产品发货单”到各分公司财务科盖章,再到仓库提货。
6. 库存产品报废:
6.1. 库存产品因变质、损坏或其他原因造成产品需要报废处理,由仓库管理员向仓储、质检科编报,在质检科进行鉴定确定报废处理后,由公司批准执行,各分公司财务科核销库存帐。报废产品转入废品库处理。
7. 其他
7.1. 产品每月收发存数量截止25日进行统计。仓库管理员必须在28日前编报产品月报表,在分公司生产科、财务科进行核对后,一式六份报送冷却器公司、销售公司、生产科、仓储、财务科、总公司各一份。
8. 附则
8.1. 制、修、废。本管理办法,经公司经营委员会(中、高层领导班子组成)审议后,呈请总经理承认公告实施;修改、废止时亦同。
8.2. 公告实施。本办法自##年##月##日起公告实施。